按照集團統一部署,為進一步提升內部審計培訓效果,7月25日上午,集團紀檢監察審計室在集團會議室組織開展內部審計培訓分享會。本次會議由集團紀委副書記、紀檢監察審計室總監周翠娟同志主持,意在通過培訓,培養一批能審會審的集團內部審計隊伍,進一步建立和完善集團內部審計管理體系。
本次內部審計培訓分享會由集團紀檢監察審計室副總監黃烽同志負責主講,主要圍繞內部審計人員“四能四會”勝任力提升、大數據審計基本方法、審計信息化未來發展等方面進行講解。通過引入大數據審計案例,逐步分析計算機審計審前調查、數據預處理、審計中間表的建立、審計數據分析方法和思路等深入淺出進行分享。
在大數據和云計算快速發展的情況下,審計工作已由傳統事后審計方式向持續審計方式發展、抽樣模式向總體審計模式發展、單一審計報告向綜合審計成果應用發展、審計證據的因果關系向相關關系發展、精確的數字審計向高效的數據審計發展、財務報表簽證向大數據簽證發展等行業趨勢。本次審計著力提升集團內部審計人員專業素養和業務能力,強化大數據審計理念為集團高質量發展保駕護航。
下一步集團將繼續完善內部審計管理體系,構建集團本部與下屬公司聯動內審機制,防范和化解各類風險。
通訊員:劉加美